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审计业务工作方案必须由首席审计官或者指定的其他人员以书面形式批准。
审计业务工作方案必须由首席审计官或者指定的其他人员以书面形式批准。
发布时间:
2024-05-23 11:17:16
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1.
审计业务工作方案必须由首席审计官或者指定的其他人员以书面形式批准。
2.
审计方案必须由首席审计官或者指定的其他人员以书面形式批准。
3.
对于审计机关已经下达审计工作方案的,审计组应当按照审计工作方案的要求实施审计,可以不编制审计实施方案。
4.
审计人员应当按照审计实施方案确定的审计事项实施审计,( )减少或者增加审计事项。
5.
审计机关业务部门编制的审计工作方案应当按照审计机关规定的程序审批。
6.
审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。
7.
投资(基建)审计、经济责任审计、财务收支审计、信息系统审计、科技项目审计、国际业务审计等需要外包的审计项目实施业务可以外包
8.
重要管理事项记录可以使用被审计单位承诺书、审计机关内部审批文稿、会议记录、会议纪要、审理意见书或者其他书面形式。
9.
地方各级审计机关对本级人民政府负责并报告工作,审计业务以上级审计机关领导为主。
10.
注册会计师在审计过程中必须按审计计划执行审计业务,并随时根据具体情况修订和补充审计计划,但在完成外勤审计工作后就不必再对审计计划作修订了。
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