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注册会计师对银行存款内部控制的了解一般与了解现金的内部控制同时进行。注册会计师应当注意的内容包括几部分内容( )。
A、6
B、7
C、8
D、9
发布时间:
2023-07-25 18:52:55
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1.
注册会计师对银行存款内部控制的了解一般与了解现金的内部控制同时进行。注册会计师应当注意的内容包括几部分内容( )。
2.
一般地,了解现金内部控制时,注册会计师应当注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括( )。
3.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。
4.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是( )。
5.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。
6.
注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。
7.
下列关于了解内部控制的表述,不正确的是
8.
行政事业单位内部控制的控制方法一般包括( )
9.
注册会计师审计属于内部审计
10.
注册会计师针对银行存款所设计的审计程序中,对银行存款实施分析程序属于控制测试。
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