找答案
最新试题
考试指南
试卷
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
监事会内部控制监督重点包括:
A、内部控制环境
B、风险识别与评估
C、内部控制措施
D、信息交流与反馈
E、监督评价与纠正
发布时间:
2023-08-24 10:25:42
首页
山东继续教育
推荐参考答案
(
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
查看参考答案
相关试题
1.
监事会内部控制监督重点包括:
2.
《评价指引》第四条第二款规定,企业监事会应当对内部控制评价报告的真实性负责。监事会可以通过审计委员会来承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责。
3.
商业银行应当建立内部控制监督的(),内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
4.
一般地,了解现金内部控制时,注册会计师应当注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括( )。
5.
商业银行内部控制要求商业银行应当(),持续开展内部控制评价和监督。
6.
()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
7.
内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时改进的过程,包括以下几个方面( )。
8.
事前监督,重点关注单位内部控制制度建设、项目立项与预算编制审批等情况;事中监督,重点关注各项经济活动的合法合规性以及制度执行情况;事后监督,重点对()进行监督评价。
9.
内部控制的要素包括( )。
10.
内部控制评价指标体系包括( )。
用户信息
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
应急救援基础知识
415全民国家安全教育日答题活动
中医护理
安全职业健康
全体人民的共同富裕
危化品烟花爆竹
铁路运输
中国共产党廉洁自律准则
新疆党史知识竞答
党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定
登录 - 搜搜题库网
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜搜题库网
获取验证码
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题包查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
30天体验包
¥
12.8
无赠送
查看388次答案
推荐
半年基础包
¥
19.9
共享拍照+语音次数
查看888次答案
随心用
超值包一年
¥
39.9
共享拍照+语音次数
查看8888次答案
随用随购
一日尝鲜包
¥
5
有效期一天
查看100次答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
立即支付
填写手机号码系统自动为您注册
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服
可免费查看试题答案
请使用
微信扫一扫
即可查看